今年上半年,公司面對國際金融危機、全球性經濟下滑等嚴峻形勢的考驗,迎難而上,搶抓機遇,繼續(xù)落實“50字”運行方針,推行信任管理、分層管理、制度管理,建立有中聯(lián)特色的管控體系,事業(yè)部管理模式不斷激發(fā)經營活力。公司管理層開放思變,激流奮進,繼續(xù)深化流程再造,創(chuàng)新思路穩(wěn)健經營,促進內涵式增長,確保了企業(yè)整體的健康、高效發(fā)展。
今年1至6月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入92.67億元,同比增長49.08%,實現(xiàn)凈利潤10.85億元,同比增長20.22%,每股收益0.7132元,同比增長20.23%。公司主導產品混凝土機械、起重機械銷售收入分別同比增長62.01%、16.73%;海外收入12.55億元,同比增長23.27%。
今年上半年,公司經營呈現(xiàn)兩大亮點:
一是抓重大項目,著力提高市場份額。面對金融危機對實體經濟的影響,公司果斷決策,瞄準國家投資、災后重建、二線城市、空白區(qū)域市場,擴大銷售規(guī)模,提高市場占有率。在國內市場全面加強主流機型和升級換代機型的銷售力度,同時加快在國際市場上入門認證,按用戶地區(qū)特點推出適銷對路的機型;深挖系統(tǒng)客戶資源,加強對客戶多種機型的聯(lián)動銷售;加大三、四級市場的市場開拓和推廣活動,積極利用融資租賃模式并取得銷售突破。此外,公司確定了“重點系統(tǒng)客戶”和“重點區(qū)域市場”,對鞏固和發(fā)展重點客戶和重點市場發(fā)揮了重要作用。
二是“擰毛巾”、降成本,提升利潤空間。公司強力推進“6S”管理,苦練內功,強化內控管理。加強招標工作的指導和監(jiān)督,優(yōu)化整合供應鏈,重新審核采購價格;充分利用內部配套資源,重新核定產品生產過程中油料消耗、工時定額,合理調配外包資源并加強管理輸出與控制,重視營銷、生產、采購計劃的協(xié)同性,積極消化現(xiàn)有庫存,公司內橫向調配消化庫存物資。嚴格按照全面預算控制費用開支,實行月度預警。通過以上一系列措施的實施,取得了良好的效果。
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